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nb181879
发表于 7天前    类别: 会计实操
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你好老师,我上个月收到 成本发票,已入账,也结转成本,只要未给钱,这个月转账才知道发票开错了,现在已退回,对方也开了正确的发票过来,经字发票也拿过来了,怎么做账啊,谢谢
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①因为是上月的错误,你们应该收到的红票。②你用红字发票编制红字分录(受票方根据《开具红字增值税专用发票信息表》,冲减前期已确认的采购成本,同时作进项税额转出;取得红字专票后,将其作为冲减分录的附件。注意红字发票无需认证),然后用正确发票按照正常业务处理就是了。
2019-10-22 11:01:59  只看该作者