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邓钧予
发表于 7天前    类别: 会计实操
阅读63/ 回复1
老师好!上月有联营分期收款的客户,本月对账要求开发票,上月我做的分录是: 借-发出商品 贷:库存商品 本月对账时销售了20409元,其中扣掉节假日节庆费2000元,促销员工作服150元,促销管理费100元,和一年的合同费15000元,这些费用直接在货款里扣,剩下3159元是我要给对方开票和回款的金额,我要怎么出分录?出多少来确认收入?
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共1条回答
这里要注意的是,你们应该按照正常的销售额去开票和确认收入也就是按照20409元开票,否则就属于少交税了,税务风险很大,你想企业之间弄些原因就递减了收入,税务局税款就没有了保障,肯定允许。对方从货款中扣掉可以,但是对方应该提供发票你们计入成本费用,各是各马,千万不可以混淆。
2019-11-06 06:23:12  只看该作者