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老师,我本期增值税销项大于进项税,上期有留抵税控系统服务费,这期是不是需要填表四,但不填本期抵减额,对吗?
JOY
发表于 7天前 类别: 纳税申报
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老师,我本期增值税销项大于进项税,上期有留抵税控系统服务费,这期是不是需要填表四,但不填本期抵减额,对吗?
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李书义
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是的,完全正确,但是要注意在你应纳税额范围内,,如果服务费大于应纳税额,,那只能抵消应纳税额,,留下的以后继续可抵。也就是在应纳税额范围内抵扣。
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2019-12-05 04:01:59
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