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马乐乐
发表于 7天前    类别: 出口退税
阅读59/ 回复1
请问,出口货物所购入货物的进项税发票,我在增值税发票平台做了“不抵扣勾选”,不抵扣勾选的税额如何在申报增值税申报系统里填写,是在增值税纳税申报表附列资料(二)里填写吗?是将这部分进项税发票的金额填写在第三大项(待抵扣进项税额)第26行里吗?谢谢,我是外贸公司
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外贸企业取得专用发票并认证后,将进项税数据在附表二的第26、 27、 28栏填列。如果不填在这个区域,会形成正式抵扣而进入表二的第1-2行。
2020-02-11 10:34:02  只看该作者