当前位置:问答 > 我们有一个账户,本来是用来收支公司的款项的,结果我们老总自已私人的部份收支也在里面转账,现在我要把老总私人这部份做账出来
 
琳琳崔崔
发表于 7天前    类别: 会计实操
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我们有一个账户,本来是用来收支公司的款项的,结果我们老总自已私人的部份收支也在里面转账,现在我要把老总私人这部份做账出来, 收到的分录:借:银存 贷:其他应付款(调账) 支付的分录:借:其他应收款 (调账) 贷:银行存款 那么我后期要冲这两个应收、应付科目时,我要怎么写分录呢?谢谢老师。
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共1条回答
实际上,公司和老板的往来科目可以合二为一,如果向老板借款的时候多,那就都归纳其他应付款中,反之都归纳其他应收款。所以先判断用那个往来,然后将另外往来科目反向转入清零就是了。
2020-03-20 06:35:13  只看该作者