我认为你们既然有错误不予退税,但是予以免税,这一点也要和税务确认一下为好。如果如此情况下,你们做收入的时候,计提销项税额,申报时候体现免税额,但是对应的进项税额也不能抵扣了,计入相关的成本费用了,因为增值税是个链条,销售免税,,对应进项也是不可以抵扣的。仅供参考。
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