当前位置:问答 > 您好,老师,我们公司不给员工交社保,然后折现发放给员工。这种情况要怎么做账呢,计提和发放时的分录是怎样的呢。
 
独眼狒狒 ™₂₀₁₆
发表于 7天前    类别: 其他
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您好,老师,我们公司不给员工交社保,然后折现发放给员工。这种情况要怎么做账呢,计提和发放时的分录是怎样的呢。
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你好,如果不给员工缴纳保险,在编制工资薪金分录时候不体现社保,给员工的折现发放的社保体现在应发工资中,相当于给员工涨工资就是了,分录如下————1.按照收益对象计入当期损益或相关资本成本,分录如下:借:管理费用——工资 借:销售费用——工资 借:生产成本(制造费用)——工资 借:研发支出——工资等贷:应付职工薪酬——工资。。。。。2.发放工资时借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费――应交个人所得税(个人工资和福利等应代扣代缴个税部分)贷:银行存款。工资发放完毕,缴纳个税时的应作如下分录,借:应交税费――应交个人所得税 贷:银行存款
2020-04-07 10:27:37  只看该作者