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小方(一茗)
发表于 7天前    类别: 会计实操
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老师好请问,小规模纳税人,我2季度开票开多了36万,4季度红冲36万,开票114000元,报税系统显示负的-246000元,我怎么报增值税?今天填报在12栏不好使呀?请老师指导一下
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小规模红冲发票如何申报原理其实也和一般纳税人一样。就是减少你销售额,同时之前交了税金的涉及退回,以前是免税的就不涉及退税,相应冲减销售额就行了,也就是申报按照-246000元申报为销售额就是了,系统是可以负数申报的。
2023-01-13 06:53:18  只看该作者