当前位置:问答 > 老师好请问,22年10月份补交了21年度所得税,交了880元滞纳金!求解相关分录!
 
小方(一茗)
发表于 7天前    类别: 会计实操
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老师好请问,22年10月份补交了21年度所得税,交了880元滞纳金!求解相关分录!
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1)调整应交所得税 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交所得税 2)将“以前年度损益调整”科目余额转入利润分配 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 3)补交税款时 借:应交税费--应交所得税 贷:银行存款 对查补的前年度的企业所得税,在编制损益表时,通过“以前年度损益调整”项目来反映
2023-02-19 02:16:26  只看该作者