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霸王别姬
发表于 7天前    类别: 会计实操
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老师,我们个体户核定征收,456三月核定应交增值税是5250,但是我票面上税额是4848,多出的部分怎么写分录, 按照相关规定,如果核定税额大于发票税额,应当按照核定增值税额缴纳;反之如果核定税额小于发票税额,应按照发票上的税额缴纳。也就是取较大的金额缴纳。 实际上个体户如果采用核定征收是不需要建账和做账的,所以谈不上会计处理。 老师,我们老板要求做一份账,多出来的部分分录怎么写, 票面上
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按照发票税额应缴纳的增值税,分录如下: 借:主营业务收入 4848 贷:应交税费–应交增值税 4848 多出的部分分录如下,实际上与上述类似 借:主营业务收入 402 贷:应交税费–应交增值税 402 当个体户需要缴纳增值税时,应按以下账务处理方法进行: 借:应交税费—应交增值税 5250   贷:银行存款(或库存现金) 5250
2023-08-03 23:48:29  只看该作者