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胡宏林13887728651
发表于 7天前    类别: 会计实操
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老师您好!我公司被税务局稽查补缴了以前年度增值税及附加,请问一下,我们要如何填报申报表,是在当期填报还是更正以前年度的申报表。谢谢!
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共1条回答
因为申报表都是填写当年发票数据,而且申报的时候也是与发票比对才可以申报成功,所以建议您可以开具红票将以前年度错误发票冲回,重新开具正式正确发票,然后在相应栏目填写蓝字和红字发票信息就是了。
2023-12-07 12:02:37  只看该作者