当前位置:问答 > 老师好请问:客户现在要红冲21年开给我们的专票2.8万元 我怎么做分录呀
 
小方(一茗)
发表于 7天前    类别: 会计实操
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老师好请问:客户现在要红冲21年开给我们的专票2.8万元 我怎么做分录呀
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进行会计处理后,如何申报见下:. 一般纳税人已将数电票用于增值税申报抵扣的,对应的《红字发票信息确认单》所列增值税税额自动填列在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”。
2024-02-28 23:53:52  只看该作者