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小方(一茗)
发表于 7天前    类别: 会计实操
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老师好请问:去年10月份客户开给我们两张专票,在2月红冲了,我这边配合认证信息,进项税是1580元,我本月报税,这1580元做进项税转出吗?分录怎么做呀?
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企业收到红字发票时,如果您是一般纳税人,会计分录为: 借:应付账款、银行存款等 贷:库存商品(根据发票内容计入对应科目) 贷: 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 所以您的1580元是需要做进项税转出的。
2024-03-11 05:06:03  只看该作者